區(qū)審計局:“三舉措”促進內(nèi)部審計提質(zhì)增效

發(fā)布時間:2026-01-26 11:31 作者:朱文陽 來源:瑤海區(qū)審計局 瀏覽次數(shù): 我要糾錯

瑤海區(qū)審計局以全面推動內(nèi)部審計工作常態(tài)化為核心目標,持續(xù)強化對全區(qū)各相關(guān)單位內(nèi)部審計工作的系統(tǒng)性指導和常態(tài)化監(jiān)督,不斷優(yōu)化并創(chuàng)新內(nèi)部審計的監(jiān)督管理模式,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范管理、防范風險和完善治理方面的重要作用,全面提升內(nèi)審工作的實際成效。

一是強化組織建設,完善機制保障。內(nèi)部審計作為各單位強化內(nèi)部控制不可或缺的重要手段,具有“離得近、看得清、反應快”的獨特優(yōu)勢。要不斷提高政治站位,加強黨對審計工作的直接領導,進一步完善單位主要負責同志分管內(nèi)部審計工作的工作機制,把黨的領導貫穿到內(nèi)審工作全過程、各方面,進一步提升對內(nèi)部審計工作職責定位的認識。要進一步厘清內(nèi)審部門職責邊界,保障內(nèi)審監(jiān)督的獨立性,規(guī)范審計工作流程,健全質(zhì)量控制機制,推動內(nèi)部審計工作全面納入制度化、規(guī)范化、科學化的運行軌道。

二是加強內(nèi)審活力,提升工作能力。積極探索和推動內(nèi)部審計工作的新路徑與新方法,不斷拓展和深化內(nèi)部審計的覆蓋領域與專業(yè)深度,開拓多樣化的審計項目類型,更加精準地對接單位重點任務和核心工作的實際需求,有效提升內(nèi)部審計工作的針對性與實效性。進一步加強對審計中介機構(gòu)的規(guī)范管理,強化對內(nèi)部審計實施全過程的監(jiān)督與控制,充分利用中介機構(gòu)的專業(yè)審計人員資源和技術(shù)優(yōu)勢,為內(nèi)部審計項目的高質(zhì)量開展提供有力支撐與保障,確保審計結(jié)果真實、準確、可靠,推動單位治理水平和風險防控能力的持續(xù)提升。

三是加強審計整改,強化結(jié)果運用。審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”同樣重要,必須一體推進。審計整改是審計項目的重要組成部分,是確保審計監(jiān)督職責發(fā)揮的關(guān)鍵。審計整改要避免表面化處理,力求實現(xiàn)“審計一點、整改一面、規(guī)范一片”的積極效果,確保內(nèi)部審計不僅是一次性的檢查,而是成為日常管理的重要組成部分。要做好內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題整改工作,舉一反三、建章立制,推動內(nèi)審工作從“事后查錯”向“全程防控”方向轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“保健醫(yī)生”的作用,促進內(nèi)部審計工作邁上新臺階。

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